Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8814 |
Data de lançamento: |
15/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DIESELS10 |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2130.85 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL7H57, SPRINTER JBA 4I13, AMBULANCIA IZV 1B76, AMBULANCIA GAG-5J03, AMBULANCIA IZP-4I63, CITROEN IXA-4548, DUCATO IXG-1586, UTI MOVEL RENAULT IVF-8336 |
4,89 |
10.419,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/06/2023 |
Diesel S-10. - Diesel S-10.
Finalidade: SEC. SAÚDE: MICROONIBUS IZL7H57, SPRINTER JBA 4I13, AMBULANCIA IZV 1B76, AMBULANCIA GAG-5J03, AMBULANCIA IZP-4I63, CITROEN IXA-4548, DUCATO IXG-1586, UTI MOVEL RENAULT IVF-8336 |
10.419,86 |
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15/06/2023 |
LIQ NOTA 001.228 |
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10.419,86 |
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19/06/2023 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8814/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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10.394,85 |
19/06/2023 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8814/2023 |
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25,01 |
TOTAL |
10.419,86 |
10.419,86 |
10.419,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
19/06/2023 |
25,01 |
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Lançada |
TOTAL |
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25,01 |
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