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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8856 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTAS E GAVETAS DOS ARMÁRIOS, CONSERTOS ELÉTRICOS NA SALA DE RX, RETIRADA DAS PLACAS PARA PINTURA DO PRÉDIO E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DAS MESMAS Finalidade: UPA 2.054,00 2.054,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 SERVIÇOS DE CONSERTO EM PORTAS E GAVETAS DOS ARMÁRIOS, CONSERTOS ELÉTRICOS NA SALA DE RX, RETIRADA DAS PLACAS PARA PINTURA DO PRÉDIO E POSTERIOR RECOLOCAÇÃO DAS MESMAS Finalidade: UPA 2.054,00
16/06/2023 LIQ NOTA 368 2.054,00
27/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8856/2023 DA ROSA SERVICOS DE ALVENARIA E PAVIMENTACAO LTDA - 92048 1.786,98
27/06/2023 Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 8856/2023 225,94
27/06/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 8856/2023 41,08
TOTAL 2.054,00 2.054,00 2.054,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 27/06/2023 225,94 Lançada
ISS FORNECEDORES 27/06/2023 41,08 Lançada
TOTAL   267,02