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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: MARCELO LUCA COPATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 8875 Data de lançamento: 16/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4163- JBC-5F66- GAG-5J03- JBC-5F66- JBC-5G73- IZL-7H57- IWC-8600- JBA-4I13- IZP-4163- IWC-8600. 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/06/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4163- JBC-5F66- GAG-5J03- JBC-5F66- JBC-5G73- IZL-7H57- IWC-8600- JBA-4I13- IZP-4163- IWC-8600. 390,00
16/06/2023 DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULOS PLACAS IZP-4163- JBC-5F66- GAG-5J03- JBC-5F66- JBC-5G73- IZL-7H57- IWC-8600- JBA-4I13- IZP-4163- IWC-8600. 390,00
19/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8875/2023 MARCELO LUCA COPATTI - 3369 390,00
TOTAL 390,00 390,00 390,00
SALDO A PAGAR 0,00