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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9104 Data de lançamento: 22/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇOS TÉCNICOS, LEVANTAMENTO E APONTAMENTO DAS NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE REDE. Finalidade: SEC. OBRAS: PROJETO PARA DESLOCAMENTO DE POSTE RUA SETE DISTRITO INDUSTRIAL 2.500,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/06/2023 SERVIÇOS TÉCNICOS, LEVANTAMENTO E APONTAMENTO DAS NECESSIDADE DE DESLOCAMENTO DE REDE. Finalidade: SEC. OBRAS: PROJETO PARA DESLOCAMENTO DE POSTE RUA SETE DISTRITO INDUSTRIAL 2.500,00
22/06/2023 LIQ NOTA 534 2.500,00
05/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9104/2023 ILUMINA PROJETOS E CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - 92045 2.449,75
05/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9104/2023 50,25
TOTAL 2.500,00 2.500,00 2.500,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 05/07/2023 50,25 Lançada
TOTAL   50,25