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Última atualização realizada em 07/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9176 Data de lançamento: 23/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. Finalidade: POSTO DE SAÚDE PRIMAVERA 175,00 175,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2023 AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. - AQUECEDOR DE ÁGUA PARA TORNEIRA 5500 WATTS 220 VOLTS, 03 TEMPERATURAS. Finalidade: POSTO DE SAÚDE PRIMAVERA 175,00
23/06/2023 LIQ NOTA 24094 175,00
03/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9176/2023 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 172,90
03/07/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9176/2023 2,10
TOTAL 175,00 175,00 175,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 03/07/2023 2,10 Lançada
TOTAL   2,10