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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9317 Data de lançamento: 26/06/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 2.742,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2023 FOLHA DE PAGTO. REFERENTE MES: FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO 2023 2.742,33
26/06/2023 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 06/2023 2.742,33
27/06/2023 Pagamento de Empenho 9317/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 125 2.742,33
TOTAL 2.742,33 2.742,33 2.742,33
SALDO A PAGAR 0,00