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Última atualização realizada em 06/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9652 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GASOLINA COMUM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 24 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
327.57 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957, SPIN JAJ 5E17, CRONOS BRANCO JBC 5F54, FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560 4,90 1.605,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Finalidade: FIAT PALIO WEEK IQI-8957, SPIN JAJ 5E17, CRONOS BRANCO JBC 5F54, FIORINO JAK1B36, FIAT FIORINO FLEX ISF- 3886, FOCUS FST SE 2.0 IXQ-7560 1.605,08
27/06/2023 LIQ NOTA 047.591 1.605,08
04/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9652/2023 AUTO POSTO VALCIR GABBI LTDA - 3351 1.605,08
TOTAL 1.605,08 1.605,08 1.605,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.