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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 9699 Data de lançamento: 27/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO MES 06/2023 827,86

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/06/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO MES 06/2023 827,86
27/06/2023 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO MES 06/2023 827,86
06/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9699/2023 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 817,92
06/07/2023 Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 9699/2023 9,94
TOTAL 827,86 827,86 827,86
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - LIVRE 06/07/2023 9,94 Lançada
TOTAL   9,94