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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9710 Data de lançamento: 28/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS - CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS 3,47 138,80
40.00 CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 20 LITROS Finalidade: SEC. SAÚDE: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM 5,88 235,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2023 CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS - CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 07 LITROS CAIXA COLETORA P/ PERFUROCORTANTES - 20 LITROS Finalidade: SEC. SAÚDE: PREGÃO ELETRÔNICO 05/2022, POR MEIO DO CONSÓRCIO DE SAÚDE INTERMUNICIPAL - CONSIM 374,00
04/07/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 235,20
06/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9710/2023 - REF. JULHO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 235,20
03/10/2023 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 34,70
19/10/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9710/2023 - REF. OUTUBRO/2023 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 34,70
19/12/2023 ESTORNO CONFORME OFICIO Nº2119/2023 -104,10
TOTAL 269,90 269,90 269,90
SALDO A PAGAR 0,00