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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDEMIR DE AVILA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9811 Data de lançamento: 29/06/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEMÁ SANTA MARIA NO DIA 28.06.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 194,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2023 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEMÁ SANTA MARIA NO DIA 28.06.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 194,00
29/06/2023 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEMÁ SANTA MARIA NO DIA 28.06.2023 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBC-5F66 194,00
03/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9811/2023 VALDEMIR DE AVILA - 84175 194,00
TOTAL 194,00 194,00 194,00
SALDO A PAGAR 0,00