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Última atualização realizada em 02/04/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 9994 Data de lançamento: 04/07/2023
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO
Conta de Despesa: 3390.39.99.04.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES 3a IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPO DA 3a IDADE UNIÃO DE SÃO JOSÉ PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIAIS NO DIA 10.06.2023 CFE DECRETO MUNICIPAL No 065/2023 580,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2023 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE GRUPO DA 3a IDADE UNIÃO DE SÃO JOSÉ PARTICIPAR DE ATIVIDADES SOCIAIS NO DIA 10.06.2023 CFE DECRETO MUNICIPAL No 065/2023 580,00
07/07/2023 LUCIANE VENDRUSCOLO BUSATTO - SEC.MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO 580,00
14/07/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9994/2023 VALDELIRIO DA SILVA & CIA LTDA ME - 94561 568,34
14/07/2023 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 9994/2023 11,66
TOTAL 580,00 580,00 580,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 14/07/2023 11,66 Lançada
TOTAL   11,66