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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CHARLES QUATRIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 10008 Data de lançamento: 30/07/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13 0,00 409,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/07/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13 409,50
30/07/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEIS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 29.07.2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS JBA-4I13 409,50
01/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10008/2024 CHARLES QUATRIN - 97822 409,50
TOTAL 409,50 409,50 409,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.