| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ECLAIR FREU | 
| Número do empenho: | 10028 | Data de lançamento: | 30/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação | 
| Licitação número / ano: | 40 / 2024 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | Mão de Obra | 4.600,00 | 4.600,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2024 | Mão de Obra | 4.600,00 | ||
| 14/08/2024 | PAULO ROBERTO RODRIGUES - SEC. DA AGRICULTURA | 4.600,00 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10028/2024 ECLAIR FREU - 2664 | 4.393,00 | ||
| 23/08/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10028/2024 | 207,00 | ||
| TOTAL | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS FORNECEDORES | 23/08/2024 | 207,00 | Lançada | |
| TOTAL | 207,00 |