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Última atualização realizada em 04/09/2024 às 13:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10153 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8892 DE 10.07.2024 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPEAS DE VIAGENS 0,00 389,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8892 DE 10.07.2024 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPEAS DE VIAGENS 389,06
31/07/2024 COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 8892 DE 10.07.2024 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PARA CUSTEIO DESPEAS DE VIAGENS 389,06
02/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10153/2024 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 389,06
TOTAL 389,06 389,06 389,06
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.