Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10166 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
KIT MANGUEIRA GASOLINA MOTOR YAMAHA.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE GASOLINA PARA MOTOR NAVAL YAMAHA. |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
KIT MANGUEIRA GASOLINA MOTOR YAMAHA.
Finalidade: CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE GASOLINA PARA MOTOR NAVAL YAMAHA. |
180,00 |
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07/08/2024 |
NILTON PEDON 1º SARGENTO |
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180,00 |
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12/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10166/2024
JOAO ALBERTO IMMICH 39967000082 - 100302 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.