Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10211 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
VALORIZAÇÃO DA CULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
ETANOL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA MUSEU MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2024 |
0,00 |
124,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA MUSEU MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2024 |
124,90 |
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31/07/2024 |
SERVIÇOS DE INTERNET,TELEFONE FIXO PARA MUSEU MUNICIPAL REFERENTE AO MES 07/2024 |
|
124,90 |
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14/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10211/2024
TCHETURBO PROVEDOR DE INTERNET LTDA - 4331 |
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118,90 |
14/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10211/2024 |
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6,00 |
TOTAL |
124,90 |
124,90 |
124,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
14/08/2024 |
6,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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6,00 |
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