Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10259 |
Data de lançamento: |
01/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3393.39.50.00.00.00 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
CONSORCIO INTERMUNIC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE JULHO/2024 |
0,00 |
25.461,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/08/2024 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE JULHO/2024 |
25.461,05 |
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01/08/2024 |
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE MES DE JULHO/2024 |
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25.461,05 |
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12/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10259/2024
CONSORCIO INTERMUN DO MEDIO ALTO URUGUAI - 4531 |
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25.461,05 |
TOTAL |
25.461,05 |
25.461,05 |
25.461,05 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.