Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10324 |
Data de lançamento: |
06/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
EMULSÃO ASFÁTICA-RM1C |
Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
14.00 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
4.036,04 |
56.504,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/08/2024 |
Emulsão asfáltica, tipo RM-1C |
56.504,56 |
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09/08/2024 |
PAULO TIGGEMANN - SEC. DE OBRAS |
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55.253,39 |
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26/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10324/2024 - REF. AGOSTO/2024
TRACADO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 102295
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55.120,78 |
26/08/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 10324/2024 |
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132,61 |
TOTAL |
56.504,56 |
55.253,39 |
55.253,39 |
SALDO A PAGAR |
1.251,17 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
26/08/2024 |
132,61 |
2606/2024 |
Lançada |
TOTAL |
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132,61 |
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