Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10340 |
Data de lançamento: |
07/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FIBRA EMPRESARIAL DE 150MB PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 |
0,00 |
1.702,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/08/2024 |
FIBRA EMPRESARIAL DE 150MB PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2024 |
1.702,00 |
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07/08/2024 |
LIQ NOTA 78986 |
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1.702,00 |
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16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10340/2024
SPEEDRS TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - 88426 |
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1.702,00 |
TOTAL |
1.702,00 |
1.702,00 |
1.702,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.