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Última atualização realizada em 04/09/2024 às 07:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: GIOVANA BEATRIZ COPATTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 10492 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: MANTER O CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA ADOLESCENTE KIMBERLIN SAUAN DE ABREU OLIVEIRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 41,13

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA ADOLESCENTE KIMBERLIN SAUAN DE ABREU OLIVEIRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO 41,13
09/08/2024 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO PARA ADOLESCENTE KIMBERLIN SAUAN DE ABREU OLIVEIRA CFE COMPROVANTE EM ANEXO 41,13
14/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10492/2024 GIOVANA BEATRIZ COPATTI - 110006 41,13
TOTAL 41,13 41,13 41,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.