O Município de Frederico Westphalen - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CONSIM CONSóRCIO DE SAúDE INTERMUNICIPAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 10502 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS
Conta de Despesa: 3393.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mmC/TAMP A100UNI 5,07 15,21
30.00 AGULHADESCARTÁVEL40X12mmC/TAMPA100UNI 5,05 151,50
20.00 APARELHO PRESSÃO NÃO DIGITAL ESTETOSCOPIO ADULTO 57,00 1.140,00
2.00 APARELHO PRESSÃO NÃO DIGITAL INFANTIL 70,58 141,16
2.00 CABO ECG 5 VIAS COMP.COMEN STAR 8000B 400,00 800,00
2.00 CABO ECG 5 VIAS COMP.GEB 20 212,00 424,00
2.00 CABOS pO² (OXIMETRIA) ADULTO C.MONITOR STAR 8000B 400,00 800,00
2.00 CABOS pO² (OXIMETRIA) ADULTO COMP.MONITOR GEB20 320,00 640,00
10.00 CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM,100% ALGODÃO 30G c/50 44,90 449,00
100.00 GAZE 13 FIOS CM² 10CM X 10CM C/500 33,00 3.300,00
300.00 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6, 5 LÁTEX C/PÓ UM PAR 1,01 303,00
120.00 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0 LATEX C/PÓ UM PAR 1,01 121,20
100.00 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRI LNº7,5 LÁTEX C/PÓ UM PAR 1,01 101,00
100.00 LUVA PROCEDIMENTO DESC.LÁTEX P C/PÓ C/100 19,80 1.980,00
100.00 LUVA PROCEDIMENTO DESC.LÁTEX PP C/PÓ C/100 19,80 1.980,00
3.00 MÁSCARA LARÍNGEA DESC. Nº 1.0 20,92 62,76
3.00 MÁSCARA LARÍNGEA DESC .Nº 2.0 17,76 53,28
2.00 MÁSCARA LARÍNGEA DESC .Nº 4.0 17,76 35,52
5.00 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DEMESA )ADULT /PED /NEO 690,00 3.450,00
50.00 SACO DE LIXO 100 LITROS MATERIAL INFECTANTE C/100 35,30 1.765,00
100.00 SERINGA DOSADORA DEM EDICAMENTO DE 5ML 0,50 50,00
10.00 TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº7,5 3,31 33,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5mmC/TAMP A100UNI AGULHADESCARTÁVEL40X12mmC/TAMPA100UNI APARELHO PRESSÃO NÃO DIGITAL ESTETOSCOPIO ADULTO APARELHO PRESSÃO NÃO DIGITAL INFANTIL CABO ECG 5 VIAS COMP.COMEN STAR 8000B CABO ECG 5 VIAS COMP.GEB 20 CABOS pO² (OXIMETRIA) ADULTO C.MONITOR STAR 8000B CABOS pO² (OXIMETRIA) ADULTO COMP.MONITOR GEB20 CAMPO OPERATÓRIO 45X50CM,100% ALGODÃO 30G c/50 GAZE 13 FIOS CM² 10CM X 10CM C/500 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº6, 5 LÁTEX C/PÓ UM PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº7,0 LATEX C/PÓ UM PAR LUVA CIRÚRGICA ESTÉRI LNº7,5 LÁTEX C/PÓ UM PAR LUVA PROCEDIMENTO DESC.LÁTEX P C/PÓ C/100 LUVA PROCEDIMENTO DESC.LÁTEX PP C/PÓ C/100 MÁSCARA LARÍNGEA DESC. Nº 1.0 MÁSCARA LARÍNGEA DESC .Nº 2.0 MÁSCARA LARÍNGEA DESC .Nº 4.0 OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL (DEMESA )ADULT /PED /NEO SACO DE LIXO 100 LITROS MATERIAL INFECTANTE C/100 SERINGA DOSADORA DEM EDICAMENTO DE 5ML TUBO ENDOTRAQUEAL COM BALONETE Nº7,5 17.795,73
05/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 88,80
05/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 50,00
05/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 141,16
05/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.576,46
05/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.600,00
05/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.064,00
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 4.520,42
10/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 303,00
16/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 303,00
18/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 15,21
18/09/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 3.960,00
25/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2024 - REF. SETEMBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 3.975,21
08/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 3.450,00
10/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 3.450,00
17/10/2024 ESTORNO CONFORME OFICIO Nº 269/2024, FORNECEDOR NÃO TEM O PRODUTO EM ESTOQUE PARA ENTREGAR E TAMBÉM SOLICITA A DESISTÊNCIA. -33,10
18/10/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 449,00
18/10/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 3.168,00
18/10/2024 JORGE PIAIA - ADM.DA UPA 1.765,00
24/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10502/2024 - REF. OUTUBRO/2024 CONSIM Consórcio de Saúde Intermunicipal - 94525 5.382,00
TOTAL 17.762,63 17.630,63 17.630,63
SALDO A PAGAR 132,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.