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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AMARAL & EMMERT LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10540 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA 21 DE ABRIL no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projetos, FEITO EMPENHO POR FORA AJUSTE DA RECURSO NA CONTRAPARTIDACONFORME PLANILHA DA CAIXA DO DIA 09/07/2024E OBRA DEFENITIVA NO DIA 15 DE J 7.228,04 7.228,04

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 32/2023 para contratação de empresa em regime de empreitada por preço global para executar reforma e modernização de quadra de esporte na LINHA 21 DE ABRIL no município de Frederico Westphalen, conforme Contrato de Repasse nº 873700/2018/ME/CAIXA, memoriais descritivos, planilhas orçamentarias, cronogramas fisicos financeiros e projetos, FEITO EMPENHO POR FORA AJUSTE DA RECURSO NA CONTRAPARTIDACONFORME PLANILHA DA CAIXA DO DIA 09/07/2024E OBRA DEFENITIVA NO DIA 15 DE JULHO DE 2024. 7.228,04
12/08/2024 RENATO PIZZINATO FERRARI ENGENHEIREIRO CIVIL 7.228,04
13/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10540/2024 AMARAL & EMMERT LTDA ME - 99914 6.781,04
13/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10540/2024 447,00
TOTAL 7.228,04 7.228,04 7.228,04
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 13/08/2024 447,00 Lançada
TOTAL   447,00