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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10558 Data de lançamento: 12/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 8 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.33 Prótese Total Mandibular em acrílico 210,00 2.800,00
4.00 Protese Total Maxilar em acrílico 210,00 840,00
11.00 Prótese Parcial Mandibular Removível 280,00 3.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2024 Prótese Total Mandibular em acrílico Protese Total Maxilar em acrílico Prótese Parcial Mandibular Removível 6.720,00
12/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 6.720,00
16/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10558/2024 VALDIR CHAGAS PRODUTOS ODONTOLÓGICOS ME - 56489 6.486,82
16/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10558/2024 233,18
TOTAL 6.720,00 6.720,00 6.720,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 16/08/2024 233,18 Lançada
TOTAL   233,18