Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CIDADE METALURGICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10576 |
Data de lançamento: |
13/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.00 |
Lâmpada Tubular led 20w branco frio 1850 lumens, 6500k |
6,65 |
266,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/08/2024 |
Lâmpada Tubular led 20w branco frio 1850 lumens, 6500k |
266,00 |
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15/08/2024 |
LIQ EMPENHO |
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266,00 |
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15/08/2024 |
ESTORNO LIQ EMPENHO |
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-266,00 |
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15/08/2024 |
ERROPROJETO ATIVIDADE |
-266,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.