Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SABRINA ALBARELLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10592 |
Data de lançamento: |
14/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALPESTRE NO DIA 08.08.2024 PARA FINS DE MELHORIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
0,00 |
36,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/08/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALPESTRE NO DIA 08.08.2024 PARA FINS DE MELHORIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
36,50 |
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14/08/2024 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ALPESTRE NO DIA 08.08.2024 PARA FINS DE MELHORIAS DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS |
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36,50 |
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16/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10592/2024
SABRINA ALBARELLO - 112973 |
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36,50 |
TOTAL |
36,50 |
36,50 |
36,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.