Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10616 |
Data de lançamento: |
15/08/2024 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 AGOSTO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZA TCHÊ |
266,66 |
266,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 AGOSTO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZA TCHÊ |
266,66 |
|
|
15/08/2024 |
DESPESAS DE VIAGENS Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 13,14 AGOSTO/2024 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DE ENCONTRO FORMATIVO ALFABETIZA TCHÊ |
|
266,66 |
|
19/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10616/2024
RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 |
|
|
266,66 |
TOTAL |
266,66 |
266,66 |
266,66 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.