Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: PH IMOVEIS LTDA |
Número do empenho: | 10647 | Data de lançamento: | 15/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
Função: | Transporte | ||||
Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS URBANAS | ||||
Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
Natureza da despesa: | OUTRAS OBRAS | ||||
Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 21 / 2024 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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1.00 | contratação de empresa em regime de empreitadaglobal para execução de serviços de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua 7, entre Rua 5 e Rua 9, no bairro São Francisco de Paula, deste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos. | 83.936,78 | 83.936,78 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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15/08/2024 | contratação de empresa em regime de empreitadaglobal para execução de serviços de reperfilagem asfáltica sobre pedra irregular na Rua 7, entre Rua 5 e Rua 9, no bairro São Francisco de Paula, deste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilha orçamentarias, cronogramas fisíco financeiro e projetos. | 83.936,78 | ||
10/10/2024 | JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL | 83.936,78 | ||
10/10/2024 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10647/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA | 923,30 | ||
10/10/2024 | Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10647/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA | 1.007,24 | ||
10/10/2024 | Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 10647/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA | 1.678,74 | ||
17/10/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10647/2024 PH IMOVEIS LTDA - 99665 | 80.327,50 | ||
TOTAL | 83.936,78 | 83.936,78 | 83.936,78 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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INSS - LIVRE | 10/10/2024 | 923,30 | Lançada | |
IRRF - LIVRE | 10/10/2024 | 1.007,24 | Lançada | |
ISS FORNECEDORES | 10/10/2024 | 1.678,74 | Lançada | |
TOTAL | 3.609,28 |