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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PH IMOVEIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10649 Data de lançamento: 15/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS URBANAS
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 501 - Outros Recursos não Vinculados

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 23 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa, em regime de empreitada global, para a execução de serviços de capeamento asfáltico, na Rua Maringá, entre a Rua Tupã,e a Rua Santos Dumont, Bairro Fátima, deste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico financeiro e projetos 114.482,00 114.482,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/08/2024 contratação de empresa, em regime de empreitada global, para a execução de serviços de capeamento asfáltico, na Rua Maringá, entre a Rua Tupã,e a Rua Santos Dumont, Bairro Fátima, deste município, conforme projeto básico, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronogramas físico financeiro e projetos 114.482,00
10/10/2024 JOÃO MANOEL BALESTRIN - ENGENHEIRO CIVIL 44.678,07
10/10/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10649/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA 491,45
10/10/2024 Cfe. IRRF - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 10649/2024, 99665 - PH IMOVEIS LTDA 536,13
17/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10649/2024 - REF. OUTUBRO/2024 PH IMOVEIS LTDA - 99665 42.756,93
17/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10649/2024 893,56
TOTAL 114.482,00 44.678,07 44.678,07
SALDO A PAGAR 69.803,93
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 10/10/2024 491,45 Lançada
IRRF - LIVRE 10/10/2024 536,13 Lançada
ISS FORNECEDORES 17/10/2024 893,56 3529/2024 Lançada
TOTAL   1.921,14