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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10700 Data de lançamento: 19/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: ILUMINACAO PUBLICA-CIDADE-
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 42 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa de engenharia elétrica para elaboração de um parecer técnico em relação as impugnações ao Pregão Eletrônico 28/2024, referente ao registro de preços para futura contratação de empresa para elaboração de projetos, fornecimento de materiais e equipamentos e execução de iluminação pública em trevos, rotatórias, praças e similares 2.200,00 2.200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2024 contratação de empresa de engenharia elétrica para elaboração de um parecer técnico em relação as impugnações ao Pregão Eletrônico 28/2024, referente ao registro de preços para futura contratação de empresa para elaboração de projetos, fornecimento de materiais e equipamentos e execução de iluminação pública em trevos, rotatórias, praças e similares 2.200,00
23/08/2024 RENATO DALL´GNOL - SEC. DA COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.200,00
30/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10700/2024 VISSOTTO ENGENHARIA ELETRICA LTDA - 108044 1.926,10
30/08/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 10700/2024 273,90
TOTAL 2.200,00 2.200,00 2.200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 30/08/2024 273,90 Lançada
TOTAL   273,90