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Última atualização realizada em 04/09/2024 às 07:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10755 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 SABONETE 1,65 82,50
50.00 APARELHO DE BARBEAR 3,85 192,50
50.00 CREME DENTAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS, PARA REALIZAÇÃO DA INTERNÇÃO PSIQUIÁTRICA DE PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR OS ITENS DESCRITOS. 2,25 112,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 SABONETE APARELHO DE BARBEAR CREME DENTAL Finalidade: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL PARA O CAPS, PARA REALIZAÇÃO DA INTERNÇÃO PSIQUIÁTRICA DE PACIENTES QUE NÃO POSSUEM CONDIÇÕES PARA ADQUIRIR OS ITENS DESCRITOS. 387,50
23/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 387,50
26/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10755/2024 EA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - 104897 387,50
TOTAL 387,50 387,50 387,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.