Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
10756 |
Data de lançamento: |
20/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
64 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
Eixo Piloto 2T0311145A caminhao vw |
3.190,00 |
3.190,00 |
1.00 |
Engrenagem 2 Marcha 2T0311261 caminhao vw |
1.920,00 |
1.920,00 |
1.00 |
Conjunto Sincronizador 1/2 2RK311243 caminhao vw |
3.150,00 |
3.150,00 |
1.00 |
Mola Mestre Traseira RD930.1 caminhao vw |
950,00 |
950,00 |
1.00 |
Mola Segunda Traseira RD930.2 caminhao vw |
900,00 |
900,00 |
1.00 |
Mola Terceira Traseira RD930.3 caminhao vw |
890,00 |
890,00 |
1.00 |
Mola Quarta Traseira RD930.4 caminhao vw |
840,00 |
840,00 |
1.00 |
Mola Quinta Traseira RD930.5 caminhao vw |
790,00 |
790,00 |
1.00 |
Mola Sexta Traseira RD930.6 caminhao vw |
740,00 |
740,00 |
1.00 |
Lona de Freio Traseira 2T0698075 onibus vw |
430,00 |
430,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/08/2024 |
Eixo Piloto 2T0311145A caminhao vw Engrenagem 2 Marcha 2T0311261 caminhao vw Conjunto Sincronizador 1/2 2RK311243 caminhao vw Mola Mestre Traseira RD930.1 caminhao vw Mola Segunda Traseira RD930.2 caminhao vw Mola Terceira Traseira RD930.3 caminhao vw Mola Quarta Traseira RD930.4 caminhao vw Mola Quinta Traseira RD930.5 caminhao vw Mola Sexta Traseira RD930.6 caminhao vw Lona de Freio Traseira 2T0698075 onibus vw |
13.800,00 |
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21/08/2024 |
PAULO TIGGMANN - SEC. DE OBRAS |
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13.800,00 |
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23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10756/2024
FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 |
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13.800,00 |
TOTAL |
13.800,00 |
13.800,00 |
13.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.