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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10756 Data de lançamento: 20/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Eixo Piloto 2T0311145A caminhao vw 3.190,00 3.190,00
1.00 Engrenagem 2 Marcha 2T0311261 caminhao vw 1.920,00 1.920,00
1.00 Conjunto Sincronizador 1/2 2RK311243 caminhao vw 3.150,00 3.150,00
1.00 Mola Mestre Traseira RD930.1 caminhao vw 950,00 950,00
1.00 Mola Segunda Traseira RD930.2 caminhao vw 900,00 900,00
1.00 Mola Terceira Traseira RD930.3 caminhao vw 890,00 890,00
1.00 Mola Quarta Traseira RD930.4 caminhao vw 840,00 840,00
1.00 Mola Quinta Traseira RD930.5 caminhao vw 790,00 790,00
1.00 Mola Sexta Traseira RD930.6 caminhao vw 740,00 740,00
1.00 Lona de Freio Traseira 2T0698075 onibus vw 430,00 430,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2024 Eixo Piloto 2T0311145A caminhao vw Engrenagem 2 Marcha 2T0311261 caminhao vw Conjunto Sincronizador 1/2 2RK311243 caminhao vw Mola Mestre Traseira RD930.1 caminhao vw Mola Segunda Traseira RD930.2 caminhao vw Mola Terceira Traseira RD930.3 caminhao vw Mola Quarta Traseira RD930.4 caminhao vw Mola Quinta Traseira RD930.5 caminhao vw Mola Sexta Traseira RD930.6 caminhao vw Lona de Freio Traseira 2T0698075 onibus vw 13.800,00
21/08/2024 PAULO TIGGMANN - SEC. DE OBRAS 13.800,00
23/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10756/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 13.800,00
TOTAL 13.800,00 13.800,00 13.800,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.