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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10930 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.10.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 24 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 III Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 147/2021 para Locação de imóvel, localizado na Rua 21 de abril, nº 165, sala 02, Centro, medindo 138m² destinado ao Setor de Medicamentos Especiais e parte do Setor Administrativo da Secretaria Municipal da Saúde. 9.776,75 9.776,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 III Termo Aditivo ao Contrato Administrativo nº 147/2021 para Locação de imóvel, localizado na Rua 21 de abril, nº 165, sala 02, Centro, medindo 138m² destinado ao Setor de Medicamentos Especiais e parte do Setor Administrativo da Secretaria Municipal da Saúde. 9.776,75
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.955,35
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2024 - REF. AGOSTO/2024 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 1.955,35
01/10/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.955,35
03/10/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2024 - REF.SETEMBRO/2024 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 1.955,35
04/11/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.955,35
12/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2024 - REF. OUTUBRO/2024 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 1.955,35
02/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.955,35
05/12/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10930/2024 - REF.NOVEMBRO/2024 MARCOS LIMA IMOVEIS LTDA ME - 3805 1.955,35
12/12/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 1.955,35
TOTAL 9.776,75 9.776,75 7.821,40
SALDO A PAGAR 1.955,35
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.