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Última atualização realizada em 05/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11007 Data de lançamento: 23/08/2024
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE DESPESAS DE PESSOAL - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 0,00 5.862,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/08/2024 FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 5.862,08
23/08/2024 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 5.862,08
27/08/2024 Pagamento de Empenho 11007/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 995 5.862,08
TOTAL 5.862,08 5.862,08 5.862,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.