| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO | 
| Número do empenho: | 11055 | Data de lançamento: | 23/08/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Licença Prêmio - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | DESPESAS DE PESSOAL EDUCAÇÃO - ENS. FUNDAMENTAL 70% FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 0,00 | 31.639,96 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO AGOSTO 2024 | 31.639,96 | ||
| 23/08/2024 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2024 | 31.639,96 | ||
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho 11055/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 31.639,96 | ||
| TOTAL | 31.639,96 | 31.639,96 | 31.639,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||