Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JOAO MIGUEL DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11341 |
Data de lançamento: |
26/08/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMISSÃO DE EMOLUMENTOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO |
0,00 |
180,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/08/2024 |
EMISSÃO DE EMOLUMENTOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO |
180,74 |
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26/08/2024 |
EMISSÃO DE EMOLUMENTOS PARA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO |
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180,74 |
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28/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11341/2024
JOAO MIGUEL DOS SANTOS - 101124 |
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180,74 |
TOTAL |
180,74 |
180,74 |
180,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.