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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LAGUNA ESPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11417 Data de lançamento: 27/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 18 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 Régua plástica transparente larga, 35mm de largura e 30cm de comprimento e 2 mm de espessura, com furo e canaleta para apoio dos dedos. 0,68 20,40
10.00 Tesoura escolar com ponta arredondada para o uso escolar, lâmina de aço inox, ponta arredondada, cabo plástico de polipropileno anatomico, na cor preta, com marca e pais de origem gravados na lâmina, 1,58 15,80
10.00 Tinta para carimbo na cor preta ou azul a base de água com composição química especial embalagem de 42 ml 3,30 33,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2024 Régua plástica transparente larga, 35mm de largura e 30cm de comprimento e 2 mm de espessura, com furo e canaleta para apoio dos dedos. Tesoura escolar com ponta arredondada para o uso escolar, lâmina de aço inox, ponta arredondada, cabo plástico de polipropileno anatomico, na cor preta, com marca e pais de origem gravados na lâmina, Tinta para carimbo na cor preta ou azul a base de água com composição química especial embalagem de 42 ml 69,20
30/08/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 69,20
06/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11417/2024 LAGUNA ESPORTE LTDA - 113037 69,20
TOTAL 69,20 69,20 69,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.