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Última atualização realizada em 05/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 11514 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 08/2024 0,00 416,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 08/2024 416,24
28/08/2024 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA DE MEDICAMENTOS ESPECIAS E FATURAMENTO REFERENTE AO MES 08/2024 416,24
TOTAL 416,24 416,24 0,00
SALDO A PAGAR 416,24
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.