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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11535 Data de lançamento: 28/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA 32,20 32,20
1.00 SERVIÇO VISTORIA VEICULAR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA, PARA TROCA DE UMA LÂMPADA, NO VEÍCULO SPIN JAH 7H22. 44,00 44,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2024 SERVIÇO DE TROCA DE LAMPADA SERVIÇO VISTORIA VEICULAR Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA, PARA TROCA DE UMA LÂMPADA, NO VEÍCULO SPIN JAH 7H22. 76,20
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 76,20
12/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11535/2024 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 73,78
12/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11535/2024 2,42
TOTAL 76,20 76,20 76,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 12/09/2024 2,42 Lançada
TOTAL   2,42