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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VANIZ J G LO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 11545 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: TRANSPORTE COLETIVO URBANO
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: OUTRAS OBRAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 22 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a construção de 3 paradas de ônibus, no bairro São Francisco de Paula, Distrito Industrial e no interior do município na linha Vinte e Um de Abril, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 51.888,33 51.888,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 contratação de empresa em regime de empreitada global para executar a construção de 3 paradas de ônibus, no bairro São Francisco de Paula, Distrito Industrial e no interior do município na linha Vinte e Um de Abril, conforme projeto básico, memorial descritivo, planilha orçamentaria, cronograma fisico financeiro e projetos 51.888,33
31/10/2024 ANA CAROLINA QUATRIN - ENGNEHIRA CIVIL 29.451,81
31/10/2024 Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 11545/2024, 52189 - VANIZ J G LO ME 1.133,89
31/10/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido na Liquidação Nota de Empenho 11545/2024, 52189 - VANIZ J G LO ME 1.413,69
06/11/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11545/2024 - REF. OUTUBRO/2024 VANIZ J G LO ME - 52189 26.904,23
TOTAL 51.888,33 29.451,81 29.451,81
SALDO A PAGAR 22.436,52
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS - LIVRE 31/10/2024 1.133,89 Lançada
ISS FORNECEDORES 31/10/2024 1.413,69 Lançada
TOTAL   2.547,58