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Última atualização realizada em 05/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CREA-RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 11556 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO PROJETO PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS NA AV.INDUSTRIAL E,LINHA 21 DE ABRIL 99,64 99,64

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO PROJETO PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS NA AV.INDUSTRIAL E,LINHA 21 DE ABRIL 99,64
29/08/2024 DESPESA REFERENTE FISCALIZAÇÃO PROJETO PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS NA AV.INDUSTRIAL E,LINHA 21 DE ABRIL 99,64
30/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11556/2024 CREA-RS - 528 99,64
TOTAL 99,64 99,64 99,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.