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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 09:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JOAO FRANCISCO ANDREATTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11586 Data de lançamento: 29/08/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á RIO GRANDE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IVF-8336 0,00 429,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/08/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á RIO GRANDE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IVF-8336 429,05
29/08/2024 DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á RIO GRANDE NOS DIAS 22,23 AGOSTO/2024 NO TRANSPORTE DE PACIENTES.VEÍCULO PLACAS IVF-8336 429,05
02/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11586/2024 JOAO FRANCISCO ANDREATTO - 1747 429,05
TOTAL 429,05 429,05 429,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.