Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELISANDRO SEIXAS DE GOES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11860 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A CANOAS NO DIA 34 E 04/09/2024. |
125,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
DESPESAS DE COMBUSTIVEIS,QUANDO EM VIAGEM A CANOAS NO DIA 34 E 04/09/2024. |
125,00 |
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03/09/2024 |
GIOVANI CANDITO - DIRETOR DO DPTO DE TRÂNSITO |
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125,00 |
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06/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11860/2024
ELISANDRO SEIXAS DE GOES - 105807 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.