Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11871 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
CLOMIPRAMINA 25 MG C/ 20 CP
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A PACIENTE KETLIN DA SILVA. |
30,80 |
184,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
CLOMIPRAMINA 25 MG C/ 20 CP
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A PACIENTE KETLIN DA SILVA. |
184,80 |
|
|
| 11/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
|
184,80 |
|
| 16/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11871/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
|
|
182,58 |
| 16/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11871/2024 |
|
|
2,22 |
| TOTAL |
184,80 |
184,80 |
184,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF - LIVRE |
16/09/2024 |
2,22 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2,22 |
|
|