Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11871 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
CLOMIPRAMINA 25 MG C/ 20 CP
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A PACIENTE KETLIN DA SILVA. |
30,80 |
184,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/09/2024 |
CLOMIPRAMINA 25 MG C/ 20 CP
Finalidade: COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA A PACIENTE KETLIN DA SILVA. |
184,80 |
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11/09/2024 |
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE |
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184,80 |
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16/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11871/2024
CRUZ AZUL FARMACIAS LTDA - 102070 |
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182,58 |
16/09/2024 |
Cfe. IRRF - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 11871/2024 |
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2,22 |
TOTAL |
184,80 |
184,80 |
184,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IRRF - LIVRE |
16/09/2024 |
2,22 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,22 |
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