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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 11927 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/09/2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 0,00 295,31

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 DESPESAS DE VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 03 E 04/09/2024 PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. 295,31
05/09/2024 MICHELE DONATTI - SEC.MUN.DA FAZENDA 295,31
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11927/2024 JONATHAN CARVALHO - 83205 295,31
TOTAL 295,31 295,31 295,31
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.