DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 30/08,A TENENTE PORTELA NO DIA 29,E A TRÊS PASSOS NO DIA 28 COM O VEICULO PLACA:IWC8600,JBC5F66,JAH7H22 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
260,00
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Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/09/2024
DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO EM VIAGENS A PASSO FUNDO NO DIA 30/08,A TENENTE PORTELA NO DIA 29,E A TRÊS PASSOS NO DIA 28 COM O VEICULO PLACA:IWC8600,JBC5F66,JAH7H22 NO TRANSPORTE DE PACIENTES,CFE AUTORIZAÇÃO EM ANEXO.
260,00
05/09/2024
ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE
260,00
09/09/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11934/2024
LUIZ GUGLIELMIN - 4909
260,00
TOTAL
260,00
260,00
260,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.