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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LUIZ GUGLIELMIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 11935 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2024 COM O VEICULO PLACA: JBC 5866 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 204,48 204,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 DESPESAS DE COMBUSTIVEIS, QUANDO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 04/09/2024 COM O VEICULO PLACA: JBC 5866 NO TRANSPORTE DE PACIENTES 204,48
05/09/2024 ANDRIZE CARLA PONCIO DE AGUIAR - SEC.MUN.DA SAÚDE 204,48
09/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11935/2024 LUIZ GUGLIELMIN - 4909 204,48
TOTAL 204,48 204,48 204,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.