| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA | 
| Número do empenho: | 11947 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 72 / 2022 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 0.03 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) | 82.000,04 | 2.740,80 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | Peças/acessórios e componentes ( valor estimado 12 meses ) | 2.740,80 | ||
| 10/09/2024 | LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | 2.740,80 | ||
| 17/09/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11947/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 | 2.740,80 | ||
| TOTAL | 2.740,80 | 2.740,80 | 2.740,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||