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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERNANDO GARBIN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11969 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 64 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Lona de Freio Traseira 4514F onibus mb 390,00 390,00
1.00 Cuica de Freio Traseira 405921 onibus mb 785,00 785,00
1.00 Tambor de Freio Traseiro 80325431 onibus mb 1.080,00 1.080,00
2.00 Rolamento Interno Cubo Dianteiro A0159810405 onibus mb 305,00 610,00
2.00 Rolamento Externo Cubo Dianteiro A0069816605 onibus mb 320,00 640,00
1.00 Reparo Setor Direção 8090633900 onibus mb 1.380,00 1.380,00
1.00 Barra Comprida Direção A9793300203 onibus mb 980,00 980,00
1.00 Rolamento Cardam R252R onibus mb 359,00 359,00
1.00 Mola Mestre Traseira A9793201094 onibus mb 900,00 900,00
1.00 Mola Terceira Traseira A979320303 onibus mb 870,00 870,00
1.00 Mola Quinta Traseira A979320305 onibus mb 830,00 830,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 Lona de Freio Traseira 4514F onibus mb Cuica de Freio Traseira 405921 onibus mb Tambor de Freio Traseiro 80325431 onibus mb Rolamento Interno Cubo Dianteiro A0159810405 onibus mb Rolamento Externo Cubo Dianteiro A0069816605 onibus mb Reparo Setor Direção 8090633900 onibus mb Barra Comprida Direção A9793300203 onibus mb Rolamento Cardam R252R onibus mb Mola Mestre Traseira A9793201094 onibus mb Mola Terceira Traseira A979320303 onibus mb Mola Quinta Traseira A979320305 onibus mb 8.824,00
06/09/2024 LIQUIDADO POR MARISA FATIMA BOTTON PITON - SEC. DA EDUCAÇÃO E CULTURA 8.824,00
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11969/2024 FERNANDO GARBIN LTDA - 90195 8.824,00
TOTAL 8.824,00 8.824,00 8.824,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.