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Última atualização realizada em 27/09/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 11975 Data de lançamento: 05/09/2024
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: DESPESAS COM FARMACÊUTICAS DA- UPA
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 2 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
176.00 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses 50,92 8.961,92
744.00 Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 25,49 18.964,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/09/2024 Farmacêutico, 40 horas semanais, 12 meses Técnico em Farmácia, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 12 meses 27.926,48
05/09/2024 LIQUIDADO CONFORME OFICIO Nº 229/2024 JORGE PIAIA ADMINISTRADOR DA UPA 27.926,48
10/09/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11975/2024 MED PHARMA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA - 107586 27.192,01
10/09/2024 Cfe. ISS FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 11975/2024 734,47
TOTAL 27.926,48 27.926,48 27.926,48
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS FORNECEDORES 10/09/2024 734,47 Lançada
TOTAL   734,47