Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GIOVANA BEATRIZ COPATTI |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
11979 |
Data de lançamento: |
06/09/2024 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANTER O CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
02 DIÁRIAS PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/10/09/2024, PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES,CFE OFICIO:0879/2024 EM ANEXO. |
0,00 |
1.152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/09/2024 |
02 DIÁRIAS PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/10/09/2024, PARTICIPAR DO CURSO FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES,CFE OFICIO:0879/2024 EM ANEXO. |
1.152,00 |
|
|
06/09/2024 |
LUCIANE LOCATELLI ZANATTA - SEC. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
|
1.152,00 |
|
09/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11979/2024
GIOVANA BEATRIZ COPATTI - 110006 |
|
|
1.152,00 |
TOTAL |
1.152,00 |
1.152,00 |
1.152,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.